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砚山县政务服务管理局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 砚山县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县政务服务管理局概况
一、主要职能
(一)主要职能
县政务服务局本级职能:
1.贯彻执行国家和省州有关政务服务、行政审批、公共资源交易、农村产权交易管理工作的法律、法规和方针政策。
2.负责全县行政审批制度改革工作;负责全县政务服务体系建设的协调指导工作,会同相关部门拟订政务服务体系建设有关制度;负责县政务服务中心的建设和日常监管;负责受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报,协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。
3.负责县级部门划入的除涉及国家安全、生态环境保护、安全生产、意识形态、民族宗教和垂直管理部门实施以外的其他行政审批事项的审批和办理。
4.负责全县公共资源交易现场监督和县公共资源交易中心、政府采购和出让中心的建设和管理。
5.负责全县农村产权交易体系建设的协调指导;负责县农村产权交易中心的建设和日常监管。
6.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的监管。
7.负责统筹协调全县电子政务工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.与各行政主管部门在行政审批方面的职责分工:
按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,县行政审批局负责行政审批事项的受理、审查、决定和送达等基本程序和环节,对行政审批行为承担相应责任。行政主管部门根据法律、法规、规章规定,承担行业发展规划、政策研究,负责制定审批标准(行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程等),并按照“谁主管、谁监管”的原则,对县行政审批局的审批情况实施监督指导,制定事中事后监管措施,实施事中事后监管,依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等工作。
县公共资源交易中心职能:
1.承担县级公共资源有形市场交易,主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作。
2.负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息。
3.负责提供县级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。
4.负责管理县级公共资源交易场所和设施,提供县级公共资源交易场所。
5.负责中心内部的日常规范管理和工作人员的考核工作。
6.完成县政务服务管理局(县行政审批局、县公共资源交易管理局)交办的其他事项。
县政府采购和出让中心职能:
1.接受采购人的委托,组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目的采购。
2.接受委托代理其他政府采购项目的采购。
3.接受委托集中代理相关公共资源出让(转让)业务。
4.承办县政务服务管理局交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.2019年重点工作完成情况:
(1)县乡村三级政务服务实体大厅运行情况: 2019年,县政务服务中心共受理各类行政审批和公共服务事项793890件,办结793890件,办结率100%,接待和受理咨询30000余件次,无投诉举报;乡(镇)村两级为民服务中心共办理各类行政审批和公共服务事项23346件,办结率100%,接待和受理咨询40000余件次,无投诉举报。
(2)投资项目并联审批运行情况:2019年全县共办理投资项目并联审批302个,其中审批类项目169个,备案类项目133个,没有超时办结事项,总投资概算为676.9亿元;组织现场联合踏勘41次,涉及项目201个,项目选址提速率达80%以上。
(3)政务服务网上大厅运行情况:2019年,县乡村三级政务服务网上大厅共受理各类业务15108件,其中:窗口接件3803件,网上申报10940件,已受理15084件,办结15092件,办理提速率达97%;发布政务动态126条。
(4)“一部手机办事通”运行情况:截至10月,全县“一部手机办事通”下载安装10000余人次,通过实名注册7716人次。
(5)政务服务标准化项目建设推进情况:政务服务体系标准化项目建设共涉及站点104个,其中:新建站点58个、改扩27个、整合19个。新建站点已完成主体建设54个(已具备投入使用),27个改扩站点和19个整合站点已完成并投入使用;另有14个站点主体暂缓实施。
(6)中介超市运行情况。一年来,中介超市共受理进场公开选取项目12个,项目采购最高限价总计59.61万元,中选服务金额41.98万元,节约金额为17.63万元。
(7)农村产权交易中心运行情况。2019年,县农村产权交易中心共受理农村承包土地的经营权流转交易(含鉴证)业务3件、流转面积6150.79亩、流转费用4152.33万元。
(8)公共资源交易中心运行情况。2019年,县公共资源交易中心共完成交易项目142件,交易总额8.26亿元,累计节约资金691.66万元,增资资金533.05万元。其中:国有土地24宗,底价54245万元,成交金额54635万元,增资资金390万元;建设工程类项目14个,拦标10241.62万元,中标金额9987.83万元,节约资金253.79万元;政府采购99件,预算价18256.95万元,中标金额17819.08万元,节约资金437.87万元;国有产权交易5宗,评估价41.75万元,成交184.81万元,增资143.05万元。
(9)政府采购和出让中心运行情况:一年来,县政府采购和出让中心共代理政府采购项目10个,成交项目9个,待交易1个,成交项目预算金额共计603.39万元,成交金额共计593.79万元,节约资金9.59万元,节资率为1.6%;受理土地出让业务25宗,其中待交易1宗,成交24宗,成交项目评估价共计54245万元,成交价共计54635万元,增资390万元,增资率达0.72%;受理国有资产转让业务2宗,成交0宗;受理国有资产公开招租2宗,成交2宗,起租价11.666万元,承租价152.98万元,增资141.314万元,增值率1211.3%。
2.深入推进“放管服”改革优化营商环境
在推进“互联网+政务服务”方面:一是加强管理,不断提升政务服务水平。其次,充分利用全省政务服务管理平台和云南省投资项目在线监管平台系统的后台电子监督系统,适时对办理的各类业务进行了后台电子监督,发现问题及时以系统短信或者电话等形式进行业务督办,并开设了县级监督投诉举报电话,强化监督检查。不断提高中心窗口工作效率,充分发挥了政务(为民)服务的平台作用。二是积极稳步推进“互联网+监管”系统建设。首先,精心组织部署。结合省上对此项工作要求时间紧、任务急的实际,及时下发了《砚山县关于梳理编制监管事项目录清单和检查实施清单有关工作的紧急通知》,明确了具体任务和时限要求,进一步压实了责任。其次,摸清工作底数。建立“互联网+监管”工作群。及时对接处理工作开展中的各种问题,及时传达省州工作要求,及时通报工作进展情况。三是建立健全营商环境工作机制。四是深化相对集中行政许可权改革。五是全面梳理事项清单,规范网上办理事项。按照深化“放管服”改革部署要求,集中办理政务服务事项,推进我县“互联网+政务服务”、“一网、一门、一次”改革。结合部门机构改革后职能职责,组织各部门全面梳理公布“直接受理”、“马上办”、“最多跑一次”、“网上办”、“就近办”、“全城通办”、“不见面审批”、“多频事项”清单,依托实体大厅和网上平台,创新服务模式,构建全县线上线下融合服务一体化政务服务体系。共梳理出“直接受理”事项152 项,“马上办”事项 52项,“网上办”事项149项,“最多跑一次”事项 189项。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入砚山县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:砚山县政务服务管理局(本级)、砚山县公共资源交易中心、砚山县政府采购和出让中心。
砚山县公共资源交易中心、砚山县政府采购和出让中心为县政务服务管理局下属独立法人事业机构,公共资源交易中心为副科级、政府采购和出让中心为股所级。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制26人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县政务服务管理局部门2019年度收入合计880.03万元。其中:财政拨款收入880.03万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,收入减少322.02万元,降低26.8%。减少变动主要原因:本年无政府性基金预算拨款收入以及上年调整安排的一次性项目经费,今年不再安排,所以,收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
砚山县政务服务管理局部门2019年度支出合计915.53万元。其中:基本支出492.95万元,占总支出的53.84%;项目支出422.59万元,占总支出的46.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对比,支出减少192.74万元,降低17.39%。减少变动主要原因:本年无政府性基金预算拨款支出以及上年调整安排的一次性项目经费,今年不再安排,导致支出比上年减少。其中:基本支出比上年减少50.7万元,降低9.33%,主要原因:2019年未正常支付职工养老保险、社会购买服务人员相继辞职减少且社会保险比例下降,支付的社会购买服务人员劳务报酬及社会保险比上年减少;项目支出比上年减少142.04万元,降低25.16%,主要原因:上年政府性基金项目支出520万元在本年无安排、本年列支上年部分项目工作经费、2019年调整安排政务服务体系标准化建设项目资金300万元。总体来看,本年支出比上年减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障砚山县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出492.95万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.3%。与上年对比减少50.7万元,降低9.33%,主要原因:一是人员支出较上年减少16.67万元,因2019年未缴单位部分基本养老保险导致人员支出较上年减少;二是商品和服务支出较上年减少34.04万元,因2019年社会购买服务人员相继辞职减少,支付的劳务报酬及相关社会保险较上年减少。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障砚山县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出422.59万元。与上年对比增加377.96万元,增长846.87%。主要原因:一是2019年调整安排政务服务体系标准化建设项目资金300万元;二是调整安排乡村为民服务站及机关、中心网租费45.57;三是本年列支上年额度项目工作经费。2019年具体项目开支及开展工作情况:
(1)砚财预〔2019〕4号用财政存量资金暂付春节前急需支付政务局行政贫困村为民服务站建设项目资金300万元;
(2)砚财预〔2018〕1号项目调整安排公共资源交易中心电子化平台建设资金35.44万元;
(3) 砚财预〔2019〕12号调整安排村(社区)为民服务站、点专网服务费37.65万元(其中:本年安排29.23万元,上年额度8.42万元)。为保障县乡村三级服务平台网络办公畅通,提供便民服务工作。
(4) 砚财预〔2018〕1号项目调整安排政务服务中心工作运转经费、农村产权交易中心工作运转10万元;
(5)砚财预〔2018〕1号项目调整安排政务服务中心邮政速递经费2.74万元;
(6)砚财预〔2019〕12号调整安排政务局机关服务中心网租费18.42万元(其中:本年安排16.34万元,上年额度2.08万元)。
(7)砚财预〔2018〕1号项目调整安排公共资源交易中心项目评审费、咨询、资料费等18.34万元。
2019年无政府性基金项目支出,比上年支出减少520万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出915.53万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比增加327.26万元,增幅55.63%。其中:基本支出较上年减少50.7万元、项目支出较上年增加377.96万元。基本支出减少主要原因:一是2019年未缴单位部分基本养老保险;二是2019年社会购买服务人员相继辞职减少,支付的劳务报酬及相关社会保险较上年减少。项目支出增加主要原因:一是2019年调整预算安排行政贫困村为民服务站项目款300万元;二是调整安排村、社区为民服务站、点专网服务费等45.57万元;三是执行2018年度项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出860.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于单位在职在编人员经费及一般公用经费保障、社会购买服务人员劳务报酬保障、完成特定工作任务经费支出保障等。其中:基本支出492.95万元(工资福利支出345.87万元、商品和服务支出143.4万元、对个人和家庭补助支出2.62万元、资本性支出1.05万元);项目支出422.59万元,主要用于政务服务体系标准化建设项目支出300万元、公共资源交易中心电子化平台建设35.44万元、专网服务费58.81万元、县政务服务中心及县农村产权交易中心工作经费10万元、县公共资源交易中心评审费及咨询资料费18.34万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于县公共资源交易中心评审费及资料费等。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出4.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出24.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于单位在职在编职工医疗保险支出、工伤及生育保险支出。其中:行政单位医疗10.67万元、事业单位医疗5.82万元、公务员医疗4.44万元、其他行政事业单位医疗支出3.73万元(工伤、生育保险)。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出25.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于单位在职在编职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.16万元,支出决算为4.69万元,完成预算的65.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.67万元,完成预算的109.88%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的0.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约,严控“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.12万元,下降2.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元,增长3.07%;公务接待费支出决算减少0.26万元,下降92.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约,严控公务接待经费支出。公务用车运行维护支出4.67万元与上年决算4.25万元增加0.42万元,增长9.88%,主要原因为车辆使用年限较长,以及本年增加脱贫攻坚工作,车辆损耗较大,维修费用比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.67万元,占99.55%;公务接待费支出0.02万元,占0.45%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.67万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚、乡镇政务服务体系标准化建设督促指导、政务服务工作、农村产权交易工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.02万元。其中:
国内接待费支出0.02万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门来砚调研、指导工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出131.99万元,与上年对比减少33.8万元。减少主要原因:2019年社会购买服务人员较上年相继辞职减少,对其支出的劳务报酬及社会保险较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等日常公用经费等。具体构成:办公费0.77万元、印刷费1.16万元、手续费0.01万元、差旅费1.15万元、维修(护)费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.02万元、专用材料费0.13万元、劳务费104.45万元、工会经费2.42万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用14.28万元、其他商品和服务支出3.44万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,砚山县政务服务管理局部门资产总额28590.82万元,其中,流动资产28201.24万元,固定资产74.79万元(原值207.87万元,累计折旧133.09万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程300万元,无形资产14.79万元(原值25万元,累计摊销10.21万元),其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2098.86万元,其中;流动资产增加1892.67万元,固定资产减少91.31万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加300万元,无形资产减少2.5万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
2019年1月1日起执行政府会计制度,对固定资产补提折旧,使固定资产年初数累计折旧增加106.69万元,净值为59.41万元;2019年政务局本级新增固定资产(办公电脑三台)1.47万元,本年末固定资产28.19万元(原值118.94万元,累计折旧90.74万元)。公共资源交易中心增加公共资源交易电子平台建设相关设备及电子设备共40.31万元,年末固定资产46.6万元(原值88.94万元,累计折旧42.34万元)。
国有资产占有使用情况表 | | ||||||||||||||||||
| | | | | | 单位:万元 | | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | ||||||
合计 | 1 | 28590.82 | 28201.24 | 74.79 | 0 | 3.49 | 0 | 24.7 | 0 | 300 | 14.79 | 0 | | ||||||
| | | | ||||||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | | |
3、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
政务服务管理局(本级)重要资产情况:
其他应收款年末数3200.47万元。构成情况:应收云南五联建筑工程集团有限公司政务服务体系标准化建设项目工程预付款3200万元;应收砚山县社会保险事业管理局应退多缴社会购买服务人员养老保险款0.47万元。
在建工程年末数300万元。构成:政务服务体系标准化建设项目工程款。
重要负债情况:
应付职工薪酬年末数36.89万元。构成:应付基本养老保险缴费。
应付账款年末数1246.03万元。构成:应付砚山七乡发展投资有限公司农村产权交易平台建设工程款。
其他应付款年末数3200万元。构成:应付砚山县财政局国库股划拨云南五联建筑工程集团有限公司政务服务体系标准化建设项目工程预付款。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、劳务费以及其他费用。
(四)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
附件:砚山县政务服务管理局2019年部门决算公开表
监督索引号53262200249701111