目录
第一部分 砚山县住房和城乡建设局项目管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县住房和城乡建设局项目管理所概况
一、主要职能
(一)主要职能
政府机构改革后我局各股室的工作职责作了很大的调整,将市政基础设施建设、固定资产和招商引资工作任务由项目管理所负责,项目所工作职责作了较大变更,面对新的工作任务项目管理所认真学习并领会党的十九大精神,团结务实,并积极配合局机关安排的各项工作,较好地完成了领导交办各项任务
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
1、思想方面
重视理论学习,坚定政治信念通过深刻领会文件精神实质用以指导工作,注重廉政建设,从源头上预防,不断学习党风廉政建设的有关规定,提高干部职工的廉洁自律意识。
2、积极配合局机关安排的各项工作
积极服从局领导安排,抽调部分职工参加农村危房改造指导及验收工作、参加扶贫驻村工作、协助完成其他项目的推进及工程款支付情况等工作,并在相应的工作岗位上已取得了一定的工作成效。
3、市政基础设施建设工作情况:
城镇上山市政道路建设项目因大克底村的拆迁工作未结束,处于停工状态,待配合完成拆迁工作后方可确定继续施工;砚兴路、砚康路、安平路之前因土地征收工作未完成、无项目资金等情况,处于停工状态,给城区防洪排涝带来安全隐患。在局领导帮助下和城投公司的积极协调下项目在有序地开展中。
4、固定资产及招商引资工作完成情况
固定资产方面:2019年任务数为11.8亿元,1-5月已完成累计固定资产9.08亿元,现在库支撑固资产投资项目15个,其中:续建市政项目3个,固定资产投资0.35亿元。续建房地项目7个,固定资产投资2.16亿元。新开工项目5个,分别为:锐鉴·世纪、一品雅居、听湖翡翠苑三、四期、御翔·溪谷森林(二期)固定资产6.57亿元。预计二季度能完成固定资产11.5亿元,预计塌计划任务数5.84亿元,预计塌计划任数33.7%。
招商引资方面:2019年我局招商引资任务数为22亿元,目前支撑我局招商引资的项目有:名门世家、一品雅居、听湖翡翠苑三、四期、御翔·溪谷森林(二期),总投资约12亿元,争取下半年将听湖翡翠苑五、六期入席后充实我局招商引资任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:砚山县住房和城乡建设局项目
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是:事业工勤人员2人, 专业技术4人。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门2019年度收入合计109.62万元。其中:财政拨款收入109.62万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比上年同期财政拨款84.91元增加29.1%,主要原因是年职工、人员工资及津贴,奖励性补贴工资增加。
二、支出决算情况说明
砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门2019年度支出合计88万元。其中:基本支出88万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比上年同期支出79.72万元增加10.38%,主要原因是年职工、人员工资及津贴,奖励性补贴工资支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障砚山县住房和城乡建设局项目管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88万元。与上年对比上年同期支出79.72万元增加10.38%,主要原因是年职工、人员工资及津贴,奖励性补贴工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常