2023年11月5日 星期天
砚山县扶贫开发局2018年度部门决算
发布时间:2019-10-25 08:31:53     来源:县扶贫开发局 阅读次数:2012

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砚山县扶贫开发局2018年度部门决算

第一部分  扶贫开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 砚山县扶贫开发局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行扶贫开发的政策法规,提出扶贫开发有关配套政策措施建议,并对执行情况进行监督。

2、承担脱贫攻坚任务的落实。

3责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。

4、负责整乡推进、整村推进、产业扶贫、信贷扶贫、贫困村互助资金、贫困地区劳动力转移培训、易地扶贫开发、石漠化片区和革命老区开发建设立项、审核、上报及扶贫项目建设、扶贫资金使用监督管理工作。

5、负责社会帮扶项目的规划、上报和下达社会帮扶项目实施计划、划拨社会帮扶项目资金及组织检查验收社会帮扶项目工作。

6、负责做好扶贫宣传、信息反馈、贫困人口监测、经验交流和对外合作。

承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、全面深化改革,抓好精准脱贫攻坚项目库建设工作。根据《中共砚山县委全面深化改革领导小组办公室关于印发<县委全面深化改革领导小组2018年工作台账>的通知》(砚改组〔2018〕1号)、《中共砚山县委全面深化改革领导小组办公室关于印发<县委全面深化改革领导小组2018年督察计划>的通知》(砚改办发〔2018〕3号)等文件要求,认真梳理涉及教育系统的改革事项,经过梳理,涉及扶贫局的为第14项“制定打好精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见”。为全面完成改革事项,召开专项会议3次。起草了《砚山县打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》,经征求扶贫开发领导小组成员单位结工作身实际和行业扶贫政策,对《方案》进行修改完善后已及时报请县人民政府和县委审定印发。为有效推进我县精准扶贫、精准脱贫,确保2018年摘帽退出贫困县。深入推进精准脱贫攻坚项目库建设工作,严格执行“村申报、乡审核、县审定”的程序,6月30日完成了乡(镇)实施方案(路线图)请示的批复工作,同时印发了《砚山县扶贫开发工作领导小组关于印发砚山县脱贫攻坚2018—2020实施方案(项目库)的通知》(砚贫开发〔2018〕15号),项目库总投资214406.02万元,其中:安全稳固住房投资60414.41万元,适龄青少年就学投资35040.33万元,基本医疗保障投资2141.73万元,就业扶贫投资5250.29万元,产业扶贫投资44069.2万元,生态扶贫投资18679.29万元,兜底保障工程投资6894.38万元,农村基础设施和公共服务投资38258.37万元,村集体经济投资3658.00万元。按照年度投资,2018年投资121513.06万元,2019年投资53265.05万元,2020年投资39627.91万元。

2、协调配合,做好统筹整合2018年度财政涉农资金工作。结合我县脱贫攻坚实际,积极协调配合相关部门,对《砚山县2018年统筹整合财政涉农资金实施方案》进行了调整,并向相关部门征求了意见。调整后《方案》共涉及51个项目,计划总投资200106.74万元,其中:整合使用涉农资金88376.24万元,金融贷款资金80715.3万元,社会资金29733.72万元,农户自筹1281.48万元。

3、做好建档立卡数据信息调整和补录工作,确保扶贫对象精准。根据云南省人民政府扶贫开发办公室《关于进一步做好建档立卡数据信息调整和补录工作的通知》(云开办〔2018〕87号)要求,针对中央和省级2017年扶贫开发工作成效考核中发现存在的漏评、错评、错退,以及基础数据错误等问题,开展了全县建档立卡数据信息调整和补录工作,全面清洗贫困对象问题数据,进一步夯实精准扶贫精准脱贫基础。通过调整和补录,截至2018年6月,全县共有79个贫困行政村,建档立卡人口14847户64658人,已出列32个贫困行政村,脱贫8476户38999人。现有贫困行政村47个,未脱贫人口6371户25659人,贫困发生率6.08%。2018年计划脱贫出列47个贫困村、脱贫退出21011人,贫困发生率降至1.1%以下,实现全县脱贫摘帽目标任务。

4、认真履行部门职责,扎实推进贫困村基础设施村内道路建设。一是扎实推进砚山县贫困村基础设施村内道路建设项目(国开行贷款项目),项目计划总投资2.27亿元,计划31个贫困村村内道路硬化382.54公里、挡墙106451.37立方米、排水沟100.89米、涵洞3935.8米,采用EPC模式实施。于2018年3月8日完成招投标,2018年3月30日完成合同签订,2018年4月初开工建设,截至10月20日,路面硬化混凝土路面163.93公里、天然级配料铺设186.51公里、挡土墙23406.5立方米、浆砌石排水沟4606米、涵管2256米、土石方开挖3865.8立方、破除原混凝土路面28679.6平方、片石换填985.5立方。累计完成投资9262.08万元(固定资产录入13972万元)。二是做好阿舍、阿猛、维摩村内道路建设项目(财政涉农资金项目),督促指导项目实施乡镇编制村内道路建设项目实施方案,并组织县级相关部门对2018年村内道路建设项目进行县级评审,项目实施乡镇按县级评审意见对项目实施方案进行修改完善后并启动实施。阿舍乡村内道路项目计划投资1350万元,计划6个贫困村村内道路硬化91932.158平方米、挡墙4226.871立方米、涵管52米。截至10月20日,完成村内道路硬化17000平方米、挡墙70立方米,完成投资260万元,项目预计12月底完成;阿猛镇村内道路项目计划投资2000万元,计划7个贫困村村内道路硬化67407.3平方米、挡墙20673.55立方米、排水沟596.7米。截至10月20日,完成村内道路硬化28431.9平方米、挡墙9654.39立方米,完成投资678.2万元,项目预计12月底完成;维摩乡村内道路项目计划投资190万元,计划3个贫困自然村村内道路硬化9701平方米、路面新开挖8000立方米、挡墙建设2437立方米、排水沟314米。截至10月20日,完成路面新开挖8000立方米、挡墙建设1172立方米,完成投资56万元,项目预计11月底完成。三是认真做好安全生产工作。认真贯彻省、州、县安全工作会议精神,注重宣传教育,重点突出对在建项目工地、消防、交通安全等方面的检查,一年来共开展汛期安全检查、节假日安全检查6次,排查出隐患问题实行“闭环式”管理,突出隐患整改。

5、抓实社会帮扶工作。积极争取上海市、中国兵装集团等加大对砚山的帮扶力度。一是抓好中国兵器装备集团有限公司定点扶贫砚山县项目。2018年中国兵器装备集团有限公司共投入帮扶资金2000万元,实施产业、教育、民生等帮扶项目12个。目前,项目正在实施中。二是抓好上海扶贫协作项目。2018年上海对砚山县投入援建资金1275万元。其中,计划内资金1100万元,建设上海扶贫协作项目3个。计划外资金140万元。建设上海扶贫协作项目5个,携手奔小康资金投入35万元。截至目前,各个项目建设工作正在有序开展中。

6、落实好各项扶贫政策。一是做好小额信贷工作。2018年,文山州共下达我县扶贫小额信贷资金规模7000万元,贷款发放分别由县农村信用合作联社、县农业银行、县建设银行、县长江村镇银行负责完成,具体是:砚山县农村信用合作联社4000万元,砚山县农业银行2000万元,砚山县长江村镇银行1000万元。截至2018年10月17日,全县完成扶贫小额信贷发放802笔 3478.6万元,占全年计划的49.7%,其中:县联社355笔 1499.5万元,农业银行416笔 1905.1,长江村镇银行31笔 74万元。二是进一步做好雨露计划有关工作。我县从2017年秋季学期开始,对全县建档立卡贫困户子女接受中、高等职业教育,且在教育部、人力资源和社会保障部的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的学生进行教育扶贫资助。截至2018年8月,已完成2017年秋季学期和2018年春季学期助学补助300人,发放资助资金90万元。2018年秋季学期助学补助计划从2018年9月开始,到2019年1月结束,目前教育部门正在开展资料收集、信息核对等工作。三是认真开展劳动力转移培训工作。我县2017年(跨2018年实施)计划实施劳动力转移培训1200人,投入资金120万元。截至2018年9月30日,培训机构已开展培训15期,完成培训1200人。四是扎实开展互助资金工作。我县从2009年开始,在阿猛、八嘎、稼依等8个乡镇开展贫困村互助资金试点工作。截至2018年10月,全县共组建互助资金合作社18个,互助资金规模已达407.47万元,其中:上级补助本金380万元,会员股金7.55万元,资金占用费收入19.92万元。互助资金项目的实施,在促进农业生产发展,解决农户资金短资方面发挥了重要作用。

7、扎实开展挂包帮工作。一是健全机构,强化工作组织领导。成立由局党支部书记、局长任组长,局领导班子成员任副组长,相关科室负责人为成员的精准扶贫工作领导小组,加强对单位“挂包帮”“转走访”工作的组织领导。明确由局办公室负责精准扶贫工作的组织实施,安排1名工作联络员负责处理日常工作,选派1名工作队员驻村开展工作并担任阿吉村第一书记、另选派1名副局长及3名工作人员驻村参与危房改造百日大会战及贫困对象动态管理等工作。二是加强政策宣传,在组织干部职工系统学习相关扶贫政策的基础上,通过入户走访、发放宣传手册等方式,让贫困户充分了解脱贫攻坚政策。三是落实经费保障,确保工作有序开展。2018年在严格落实驻村工作队员工作经费的基础上,再划拨驻村工作经费6万元,并派一辆公车专供驻村工作队工作使用,为切实推进挂钩点贫困户危房改造工作提供组织和后勤保障。四是扎实开展入户走访帮扶工作。要求帮扶责任人每人每月至少一次到农户家进行走访,深入了解贫困户的致贫原因,了解贫困户具体缺什么、需要什么的情况,制定切实可行的帮扶措施,每周通过电话或走访的形式上报贫困户危房改造情况,2018年开展入户走访250人次,完成帮扶手册、明白卡等资料的填写完善工作。五是开展自强诚信感党恩教育活动。组织帮扶干部于2018年2月9日到挂钩点进行走访并开展了春节慰问活动,赠送慰问金、慰问品。7月19日组织单位干部职工为出车祸的贫困户陶金明捐款2560元,并对其进行慰问。8月17日扶贫开发局党支部联合扶贫挂包村阿舍乡阿吉村党总支开展了一次庆祝改革开放40周年“新时代新气象新作为”和弘扬“西畴精神”的“主题党日”活动,活动组织了义务植树,种下了250株青花椒苗,为村集体经济的发展贡献一份力量。截至10月20日,扶贫局24名干部职工挂钩的71户贫困户中,已脱贫31户,房屋建好并入住14户,房屋已建好在做入住前准备工作19户,房屋在建7户。

8、抓好上级各种巡视巡查发现问题的整改落实工作,做好2018年脱贫摘帽相关准备工作。一是抓好各级各类巡视巡察发现问题的整改。2018年针对国家审计署、第三方评估、2017年党委政府扶贫开发成效考核、省州巡视巡察等各级各部门对砚山县脱贫攻坚工作存在问题的反馈意见,及时研究,结合工作实际,分别制定整改方案,明确责任股室和责任人,明确整改时限,建立整改台账,实行销号管理,截至10月20日,各级各类巡视巡察涉及我局牵头负责的37个问题,已全部整改结束。二是做好2018年脱贫摘帽相关准备工作。及时转发了云南省《2018年贫困县退出评估检查前要抓实的重要工作》的通知(砚贫开办发〔2018〕53号),要求各乡(镇)党委和各级各部门、各挂联单位,对照贫困人口脱贫6条标准、贫困村出列10条标准,对标对表抓好各项考核指标的落实,将贫困县退出评估检查前各项准备工作抓好抓实,确保2018年如期实现脱贫摘帽目标。目前,各乡镇、各部门及各挂联单位正按照文件精神,扎实开展各项查缺补漏工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入扶贫局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

分别是:

1.……

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

扶贫局2018年末实有人员编制36人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

扶贫局2018年度收入合计7975.14万元。其中:财政拨款收入7970.14万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入5万元,占总收入的0.06%。与上年对比收入增长935.19万元,主要原因分析是因为2018年涉农资金整合项目增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

扶贫局2018年度支出合计6703.66万元。其中:基本支出746.07万元,占总支出的11.13%;项目支出5957.59万元,占总支出的88.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长68.84万元。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障扶贫局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出746.07万元。与上年对比增加222.95万元,主要原因分析是因为人员工资增加、半供养人员工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.94%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障扶贫局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5957.59万元。与上年对比减少156.39万元,主要原因分析涉农资金整合项目资金,财政未予以清算造成。具体项目开支及开展工作情况阿猛村内道路建设项目、维摩乡村内道路建设项目、阿舍乡村内道路建设项目、阿猛镇到户贷款贴息等,项目已全部完成,但财政清算资金不及时,造成实际支付进度缓慢,账面结转资金过大。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

扶贫局2018年度一般公共预算财政拨款支出6703.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加68.84万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出531.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于行政运行171.71万元,一般行政事务支出359.65万元(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

5.教育支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

7.文化教育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

8.社会保障和就业(类)支出43.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出20.54万元、抚恤费19.21万元、财政对其他社会保险基金的补助3.56万元(相关支出情况)

9.医疗卫生与计划生育(类)支出23.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于行政事业单位医疗23.95万元……(相关支出情况)

10.节能环保(类)支出8.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于生态保护支出8.85万元

11.城乡社区(类)支出3236.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.29%。主要用于涉农资金整合村内道路建设项目

12.农林水(类)支出1839.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.44%。主要用于涉农资金整合村内道路建设项目

13.交通运输(类)支出955.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于涉农资金整合村内道路建设项目

14.资源勘探信息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

15.商业服务业(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

18.国土海洋气象(类)支出38.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于涉农资金整合到户贴息项目

19.住房保障(类)支出25.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

扶贫局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.3万元,支出决算为8.04万元,完成预算的36.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.69万元,完成预算的37.18%;公务接待费支出决算为2.35万元,完成预算的33.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支,公务接待缩减等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14.43万元,下降179%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.81万元,下降172%;公务接待费支出决算减少4.62万元,下降196%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩经费开支,公务接待缩减等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.69万元,占37.18%;公务接待费支出2.35万元,占33.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出5.69万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.35万元。其中:

国内接待费支出2.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次448人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

扶贫局2018年机关运行经费支出327.78万元,与上年对比增加299.24万元,主要原因分析增加26名财政半供养人员经费支出128.39万元,驻村工作队工作经费支出158万元。部门机关运行经费主要用于行政运行171.52万元、一般行政管理事务14.24万元、农林水行政运行0.99万元、扶贫行政运行141.03万元等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,扶贫局资产总额2495.73万元,其中,流动资产2378.18万元,固定资产117.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1272.85万元,其中固定资产减少4.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产















栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2495.73 

2378.18 

117.55 

20 

28.51 


69.04 












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

脱贫攻坚:中共中央政治局会议释放减贫新信号--坚决打赢脱贫攻坚战。2015年11月27日至28日,中共中央扶贫开发工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调,消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,是社会主义的本质要求,是中国共产党的重要使命。全面建成小康社会,是中国共产党对中国人民的庄严承诺。脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响。立下愚公移山志,咬定目标、苦干实干,坚决打赢脱贫攻坚战,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。2017年10月18日,习近平同志在十九大报告中指出,坚决打赢脱贫攻坚战。要动员全党全国全社会力量,坚持精准扶贫、精准脱贫,坚持中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制,强化党政一把手负总责的责任制,坚持大扶贫格局,注重扶贫同扶志、扶智相结合,深入实施东西部扶贫协作,重点攻克深度贫困地区脱贫任务,确保到二〇二〇年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫。

贫困发生率:指贫困人口占全部总人口的比率。

附件:砚山县扶贫开发局2018年度部门决算 

监督索引号53262200232801111