2023年11月5日 星期天
砚山县者腊乡中心卫生院2023年度部门决算
发布时间:2024-08-19 11:37:00     来源:砚山县卫生健康局 阅读次数:240

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  • 砚山县者腊乡中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.医疗常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗,常见多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、居民健康档案、疾病控制与监测、计划免疫工作、麻风病防治工作、妇幼卫生工作、一老三病体检,卫生技术人员培训,乡村医生业务培训,卫生业务培训、健康知识宣传教育及乡医业务培训、接生员业务培训与技术指导及相关社会事务。

2.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)2023年度重点工作任务概述

一、党风廉政建设工作

(一)严格落实2023年党风廉政建设责任清单。2023年完成党风廉政建设和反腐败工作专题研究,开展“六个严禁”专项整治活动,认真落实“三会一课”,推动支部组织生活常态化、长效化,发挥好党员先锋风模范作用。开展4次党规党纪学习教育,深入学习纪律条例,严明党的纪律,做到明令禁止、廉洁自身,保证在思想上同党中央保持高度一致。

(二)派单制管理,工作效率显著提高。在上级党组织要求下,对领导班子执行工做派单管理,指定任务,明确方向。2023年派单全部派出,均已在规定时间内完成。

(三)加强医疗行业不正之风学习。我院组织学习《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》、《处方管理办法》等相关法律法规,加强监督,时刻提醒我院干部职工必须坚守底线,巩固和筑牢拒腐防变的能力。

(四)持之以恒落实中央八项规定,完善院内监督长效机制。认真贯彻落实中央八项规定精神,2023年1月1日至11月30日,组织全体党员开展了4次纪律作风学习教育。组织各科室开展4次自查自纠,党政办对医院各科室开展了8次监督检查,未发现违纪违规现象。狠抓行风建设,认真开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”工作、医药领域腐败问题集中整治工作,重点整治医疗机构无指征检查及化验、非必要重复检查、过度诊疗、重复收费、乱开药、大处方等问题,加大对辖区内卫生室药品、医用耗材采购流程的监督检查。

二、医共体工作。自砚山县紧密型医共体成立以来,县中医医院分院对我院进行了系统的调研,在组织管理建设、医疗服务能力提升、业务培训等方面均做出了指导及要求。一是优化组织管理体系,提升组织结构效能。二是加强感控质量管理,提升医疗护理质量。建立相对完善的管理方案及考核制度,做到管理有方案,考核有制度。三是加强业务指导,提升医疗服务能力。我院派出7名医务人员到中医院进修学习,以点带面持续提高医院诊疗技术。中医医院分院安排2名专家实现技术下沉,承托我院医疗技术提升。

三、医疗工作

(一)医院全年医疗指标完成情况

全院开设住院病床的有3个病区(二楼全科医疗科住院部、三楼妇儿科住院部、六诏全科医疗二科),我院编制病床数35张,实际开放床位93张(全科医疗科、中医康复科共41张,妇儿科37张、全科医疗二科15张)。2023年1月1日至12月31日,医疗总收入合计520.81万元,其中:门诊收入185.22万元,住院收入327.01万元。门诊人次35601人次,出院人次3358人次。

(二)医疗服务工作

1.已建立院、科两级质控体系,实行职能科室与临床医辅科室联动考核机制。我院根据实际及时调整了医疗质量、护理质量、病案质量、感染控制、药事等管理人员组成,从人员上保证了质控部门经常性质量监控工作的持续开展。将医院各项日常工作进行标准量化,定期考核督查。

2.突出医疗服务质量主题,实行重点科室重点监控。在定期进行考核督查的同时,强化医疗服务质量与医疗安全意识,把重点放在医疗工作环节上,注意对工作流程全过程的质量监控。建立和完善了医疗事件应急处理预案和医疗安全报告制度。

3.加强医务人员素质培养,规范执业行为。积极选派人员到上级医院进修学习。公开和规范了收费价格。医院在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全,在治疗费用上切实做到透明、合理,使患者得到实惠。

4.我院在2023年1月1日至11月30日期间发生医疗纠纷0件,医疗事故0件。

(三)药品管理工作

我院严格执行国家基本药物制度,所有药品均往新平台采购,实行零差率销售,较好地杜绝了药价虚高问题,将国家基本药物目录复印下发到各临床科室,通过学习培训,并制定用药制度,引导、改变医生原来的用药习惯。定期组织人员对药库、药房库存药品进行盘点清理,对符合基本用药目录或补充药品范围内的药品登记上册。

(四)中医药工作服务能力提升

    自中医科开科以来,中医药特色服务工作不断在我乡发挥诊疗优势,为当地人民群众减少了看病就医经费支出。应用中医传统治疗方法,更好地减轻病人痛苦。2023年11月成功改造中医馆并投入使用。为使中医药服务能力不断提升,医院加大中医适宜技术培训力度,选派1名中医人员赴上海进修,中医院分院安排1名康复治疗师下沉指导工作,并积极组织职工及乡村医生开展中医适宜技术业务培训,2023年6月全体乡村医生到县中医院分院进行规范化中医适宜技术培训,中医药服务水平得到明显的提升。

四、基本公共卫生工作

(一)居民健康档案服务工作

2023年共建档324份,目前已累计完成27480份,完成率112.61%,完成电子建档27354份,电子建档率112.61%。

(二)健康教育工作

1.我院利用下乡入户、门诊就诊及住院病人等发放方式向群众发放21种宣传资料共31449万份,并认真填写好资料发放登记本。完成54期(卫生院12期、各村卫生所共42期)健康教育宣传专栏的内容更新。

 

2.完成9期公共卫生健康咨询宣传活动,接受群众健康咨询716余人;卫生院完成11期健康知识讲座;村级健康教育知识讲座完成42期,听课人数达1405余人次。

(三)预防接种工作

卡介苗:应种人数1886剂次,实种人数1885剂次,接种率99.95%

乙肝疫苗:应种5644剂次,实际接种针次5638剂次,接种率99.89% 。

脊灰疫苗:应种6821剂次,实际接种针次6780剂次,接种率99.11%。

百白破:应种7282剂次,实际接种7242剂次,接种率99.45%。

白破:应种626剂次,接种604剂次,接种率96.49%;

麻腮风:应种3535剂次,接种3478剂次,接种率98.35%;

A群流脑疫苗:应种3589剂次,接种3570剂次,接种率99.347%;

A+C群流脑疫苗:应种1944剂次,接种1906剂次,接种率97.5%。

乙脑疫苗:应种3447剂次,接种3413剂次,接种率99.09%。

甲肝疫苗:应种1706剂次,接种1695剂次,接种率99.36%。

全年未出现接种异常反映情况,接种率达到相关要求。

(四)0-6岁儿童健康管理工作

0--6岁儿童总数2181人,体检人数1968人,健康管理率90.23%,0-3岁儿童总数800人,系统管理743人,管理率92.87%,5岁以下儿童死亡一人,死亡率3.7‰,婴儿死亡1人,死亡率3.7‰,新生儿访视252人,访视率94.37。

(五)孕产妇健康管理工作

全乡产妇数267人,活产数267人,早孕建册250人,早孕建册率93.63%,系统管理249人,系统管理率93.26%。目前在管孕妇162人,其中绿色15人、黄色100人、橙色37人、紫色10人、红色0人。黄色及以上均建立高危专案个案卡全部纳入管理,管理率达100.00%。孕产妇死亡0人,孕产妇死亡漏报0人。

我院共完成孕产妇“三病”咨询检测59人,其中12+6周以前检测51人,早孕检测率86.44%。配偶检测43人,检测率72.88%。2022年乙肝感染产妇所生婴儿满12月龄儿童抗体应检测14人,实际检测14人,检测率100.00%。

(六)老年人及慢性病、重性精神病患者管理服务工作

1.65岁以上老年人健康档案管2983人,体检2722人,辅助检查1881人,体检率65%。

2.高血压建档管理1984人,体检1957人,一季度随访1959人,二季度随访1906人,三季度随访1880人,规范管理1919人,规范管理率96.72%。

3.2型糖尿病建档管理448人,体检450人,一季度随访430人,二季度随访428人,三季度随访430人,规范管理422人,规范管理率94.19%。  

4.严重精神性疾病病患者建档管理156人,体检127人,辅助检查117人,体检率95.42%。一季度随访126人,二季度随访                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     126人,规范管理145人,规范管理率94.77%。

(七)传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作:

共报告法定传染病36例,其中:可疑肺结核9例,水痘6例,手足口病18例,可疑痳疹1例,梅毒2例。未发生突发公共卫生事件。

(八)中医药管理服务工作

中医药服务65岁以上完成2402人,0-3岁儿童完成736人。

(九)计划生育工作

孕前优生工作:上级下达年任务数115对,已完成98对,占年任务的85.20%;

预防神经管缺陷工作:叶酸发放年任务数150人份,已完成153人份,占年任务的102.00%;

避孕药具工作:发放避孕药具数为1660人/次。

(十)家庭医生签约工作

我院共组建家庭医生签约服务团队13个,参与家庭医生签约服务人员55人。辖区共签约11218人,履约11218人。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置十一个内设机构,包括:党政办、全科医疗科、中医科、全科医疗二科、基本公共卫生科、妇儿科、医务科、药剂科、医技科、财务科、后勤科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

砚山县者腊乡中心卫生院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县者腊乡中心卫生院2023年末实有人员编制30人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

砚山县者腊乡中心卫生院2023年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

砚山县者腊乡中心卫生院2023年无国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

砚山县者腊乡中心卫生院属于全额拨款事业单位,不属于行政参公单位,故《附表10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据,公开空表。

砚山县者腊乡中心卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费,也没有使用财政拨款“三公”经费支出,故《附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据,公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县者腊乡中心卫生院2023年度收入合计12440221.32元。其中:财政拨款收入6896332.76元,占总收入的55.44%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5442657.08元(含教育收费0.00元),占总收入的43.75%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入101231.48元,占总收入的0.81%。与上年相比,收入合计增加306703.90元,增长2.53%。其中:财政拨款收入增加262625.10元,增长3.96%,增长原因为支付以前年度职员社会保险;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少37027.24元,下降0.68%,减少原因为2023年度疫情结束核酸检测收入减少;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加81106.04元,增长403.00%,增长原因为者腊乡财政所拨付疫情防控经费及县疾控中心拨付疫苗临床试验项目工作经费。

二、支出决算情况说明

砚山县者腊乡中心卫生院2023年度支出合计12891975.56元。其中:基本支出4379433.66元,占总支出的33.97%;项目支出8512541.90元,占总支出的66.03%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2240641.38元,增长21.04%,增长原因为支付以前年度费用及为提升医疗服务水平购置设备及材料。其中:基本支出减少3228220.02元,下降42.43%,下降原因为 2023年事业支出调整为项目支出;项目支出增加5468861.40元,增长179.68%,增长的原因为2023年把事业支出调整为项目支出;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障砚山县者腊乡中心卫生院单位机构正常运转的日常支出4379433.66元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4359993.66元,占基本支出的99.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19440.00元,占基本支出的0.44%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障砚山县者腊乡中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8512541.90元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.基层医疗卫生机构方面支出6763924.83元,主要用于支付乡村医生基本药物补助、乡村医生县级养老保险、卫生院基本药物补助、事业自有资金支出等;

2.公共卫生方面支出1748617.07元,主要用于支付基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理等劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县者腊乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6896332.76元,占本年支出合计的53.49%。与上年相比增加262625.10元,增长3.96%,增长原因为支付以前年度职员社会保险。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出612277.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费588807.04元,死亡抚恤6864.00元,其他社会保障和就业(失业保险)支出16606.53元。

9.卫生健康(类)支出5989568.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。主要用于支付在职编内职员工资3057736.50元,公共卫生服务劳务费1765817.07元,基本药物补助654402.03元,行政事业单位医疗保险缴费380137.59元,乡村医生一次性离岗补助131475.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出294487.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于支付编内职员住房公积金294487.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县者腊乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5500.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少5500.00元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县者腊乡中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是未发生机关运营经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,砚山县者腊乡中心卫生院资产总额7683628.59元,其中,流动资产3130096.50元,固定资产4087964.98元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产120889.08元(净值),其他资产344678.03元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少801661.39元,其中流动资产减少946422.97元,固定资产(净值)减少186232.85元,无形资产(净值)减少13683.60元,其他资产增加344678.03元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额210360.00元,其中:政府采购货物支出49850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出160510.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53262200536100501111

附件4:2023年度部门决算公开表(者腊卫生院)20240816030106461.xls