2023年11月5日 星期天
砚山县卫生健康局2022年部门预算公开情况说明及公开表
发布时间:2022-02-09 09:17:19     来源:县卫健局 阅读次数:1685

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砚山县卫生健康局2022年预算公开目录 

第一部分  砚山县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县卫生健康局2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订全县卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作,负责卫生健康行业安全生产监管职责。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,执行计划生育政策。

9.负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实中医药法律法规、规章政策。拟订全县中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取监测检测、行为干预、临床治疗和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导砚山县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、规划财务股、中医医政药政股、基层卫生健康股、综合监督与职业健康股、人口与老龄健康股、防治艾滋病股。所属单位24个,分别是:

1.砚山县人民医院

2.砚山县第二人民医院

3.砚山县中医医院

4.砚山县皮肤病防治站

5.砚山县康复院

6.砚山县疾病预防控制中心

7.砚山县疾病预防控制中心平远分中心

8.砚山县妇幼保健计划生育服务中心

9.砚山县江那卫生院

10.砚山县江那社区卫生服务中心

11.砚山县平远中心卫生院

12.砚山县稼依卫生院

13.砚山县阿猛中心卫生院

14.砚山县阿基卫生院

15.砚山县阿舍卫生院

16.砚山县维摩中心卫生院

17.砚山县盘龙卫生院

18.砚山县八嘎卫生院

19.砚山县者腊中心卫生院

20.砚山县蚌峨卫生院

21.砚山县干河卫生院

22.砚山县卫生健康监督执法局

23.砚山县卫生健康教育和技术培训中心

24.砚山县关爱中心

(三)重点工作概述

1.抓新冠肺炎疫情防控。一是抓重点人群排查处置。深入分析各阶段疫情风险、科学研判形势、准确把握疫情,落实早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗防控要求,落细落小常态化疫情防控措施,累计排查处置境外国家和地区旅居史入砚人员122人,有效处置国内高中风险地区入(返)砚人员4284人(次),持续巩固了全县始终无确诊病例、无疑似病例的防控成果。二是抓新冠疫苗接种。采取城区集中设置接种点、乡镇设置固定接种点和流动接种点等方式为辖区符合接种人员免费接种新冠疫苗,全县共设置17个固定接种点125个接种台,配足配齐接种人员,医务人员采用白加黑和“5+2”的工作模式,发动一切力量动员群众按时、有序接种疫苗,累计接种863862人份(其中:第一剂394914人份,第二剂388129人份,18周岁以上第三剂80819人份)。三是抓发热哨点诊室建设。对12个卫生院和2个县级医疗卫生机构按现按现有条件建设发热哨点诊室,建成投入使用发热哨点诊室14个。四是抓核酸检测能力提升。县人民医院、县中医医院、县疾控中心共购置全自动核酸提取仪8台、荧光定量PCR12台、快检设备2台,全县日最大检测量10056人份。五是抓重点人员和重点场所监测检测。落实应检尽检要求,2021年累计开展发热门诊、医务人员、住院病人等重点人员核酸检测427997人份、冷链行业核酸检测4149份、重点人群7950人份、环境标本1663份、相关行业从业人员3169人份,均为阴性。六是抓防控物资储备。制定《砚山县疫情防控物资储备工作方案》,储备防护服、口罩、消毒液、扫码枪、证件识别仪等应急物资总额达940余万元,指定专人进行管理,实行动态储备,督促各医疗机构按满负荷30天运转进行物资储备。

2.抓好爱卫创卫创促创文。一是圆满完成爱卫创卫工作。调整充实砚山县爱国卫生运动委员会,成立爱卫办和健教所,组建120人的健康巡讲师团队常态化开展巡讲,2021年共巡讲1107132511人,投入大量人力、物力、财力,做实牵头的爱国卫生7个专项行动中的常消毒、众参与和创建国家卫生县城的爱卫组织管理、健康教育、病媒生物防制、传染病防治等工作,抓实网格点爱卫创卫创文工作,做好其他五个专项和环境保护等工作,阿舍、平远、阿猛3个省级卫生乡(镇)和11省级卫生村通过验收,高质量通过国家卫生县城省级技术评估验收。完成无偿献血4946人次98.93万毫升,完成率126%,全县临床用血100%来自无偿献血,圆满完成创文工作任务指标。二是圆满完成健康促进县建设工作。采取强组织、增投入、压责任、建机制、促长效等系列举措,对标健康促进县建设6大指标35个重点和65项任务抓推进落实,创建健康社区(村)37个、健康促进医院16家、健康促进学校37所、健康促进机关41家、健康促进企4家、评选示范健康家庭”370户,打造健康一条街1条、健康主题公园1个、健康步道4条、健康小屋3个、健康餐厅/食堂7家。

3.抓巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。一是抓预警监测和精准帮扶。定期向乡村振兴部门推送农村人口患有大病、重病的信息,对乡村振兴部门提供的因病产生致贫返贫风险的预警人群给予精准服务,充分发挥好政府救助平台,做好大病专项救治、慢病健康管理、用药服务和看病预约申请办理,共办结72件,无超时和投诉等情况。二是做好疾病分类救治。对农村贫困人口罹患36种大病患者定定点医院、定临床路径,加强质量安全管理的模式实施诊疗,2021年全县脱贫患者在库管理1225人,已救治管理1225人,救治管理率达100%。三是做实脱贫人口家庭医生签约服务。组建并调整家庭医生签约服务团队349个,分片落实家签工作,共完成签约94617人,做到签约一人、履约一人、做实一人履约率为100%。四是开展光明扶贫强直扶贫。开展光明扶贫和强直扶贫,2021年救治白内障脱贫患者68例。

4.抓固定资产投资。抓紧抓实县人民医院救治能力提升建设项目、县人民医院重症负压病房改造项目、县疾病预防控制中心核心能力提升项目和县康养中心项目建设工作,完成固定资产入库3.35亿元,完成年初下达的目标任务的161%

5.抓医药卫生体制改革。一是优化医疗卫生服务要素准入。制定权责清单9374项,15个行政许可事项中直接受理事项15项,马上办事项3项,最多跑一次事项13项,2021年共办理发放行政许可1215件。二是扎实推进公立医院综合改革。巩固破除以药补医机制成果,实行零差率销售,20211-12月,3家公立医院取消药品加成减少的药品收入共769.44万元,直接让利于民。持续深化医疗服务价格改革,优化公立医院收支结构,1-12月公立医院综合改革相关指标监测达到指标要求。三是提升县乡两级医疗服务能力。县妇幼保健院成功创建为二级甲等妇幼保健院,阿舍卫生院心脑血管救治站通过州级验收,阿猛中心卫生院、江那社区卫生服务中心通过国家级推荐标准验收。四是落实药品供应保障制度改革。在云南省药品集中采购平台目录中优先选择和使用中选产品,动态调整医院用药目录,对于临床必需,集中采购平台不能供给的,实行备案采购。1-123家公立综合医院累计采购药品7617.46万元,其中通过药品集中采购平台实施采购的药品金额为6840.47万元,通过药品集中平台采购占比为89.8%。五是扎实推进医保支付方式改革。3家县级公立综合医院已于20219月开始执行DIP付费制,各卫生健康单位配合医疗保障部门做好医院数据质量、编码贯标、接口改造等工作。

6.抓公共卫生服务供给。一是抓实国家基本公共卫生服务。开展以疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、居民健康档案建立及慢性病管理等为主的基本公共卫生服务均等化和重大公共卫生服务项目工作,1-12月,电子健康档案建档472750人,建档率99.19%,全县活产数5704人,新生儿家庭访视率94.39%3岁以下儿童系统管理率90.28%0-6岁儿童健康管理率90.57%0-6岁儿童眼保健和视力检查率90.57%0-6岁儿童眼保健和视力检查录入率99.08%5岁以下儿童死亡率7.36‰,婴儿死亡率4.03‰1-12月产前筛查率70.66%,产后访视率94.27%(指标85%),高危产妇管理率100%,住院分娩率99.93%,孕产妇贫血患病率11.8%,剖宫产率12.57%,孕产妇死亡1人,孕产妇死亡率17.53/10万;新生儿遗传性疾病筛查率98.26%(指标98%),新生儿听力筛查率98.83%;扎实开展妇女常见病筛查及农村妇女两癌筛查,妇女常见病筛查率81.38%,两癌筛查率50.46%,孕前优生检查率100.88%。二是加强传染病、地方病的预防控制与卫生应急管理。以防治鼠疫、霍乱、艾滋病、结核病、狂犬病等重大传染病为重点,狠抓国家扩大免疫规划。1-12月全县无甲类和纳入甲类管理的传染病报告,共报告乙、丙类传染病172868例,死亡25例,无甲类和纳入甲类管理的传染病病例报告,传染病报告及时率99.86%,处置食物中毒93196人,突发公共卫生事件报告1起。调整和充实县级卫生应急队伍,县级共组建卫生应急队伍6172人。三是加强健康教育宣传。1-12月累计下发14种以上宣传资料580432人份,更新宣传栏893期,开展健康知识讲座76830725人次,健康公众咨询活动1235220人次,开展个体化健康教育71494人次。四是扎实开展艾滋病防治工作。加大防艾宣传力度,扩大监测检测覆盖面,落实综合防治措施,积极推进全员检测,贯彻落实四免一关怀政策,1-12月艾滋病病毒感染者和病人检测发现率、抗病毒治疗比例、抗病毒治疗有效率达90%以上。强化母婴管理,落实逢孕必检、逢阳干预、无缝链接的工作机制,孕妇孕早期三病检测率89.53%。五是有效落实人口均衡发展目标。有序实施全面三孩政策,健全动态监测机制,2021年办理生育服务证1456人、再生育审批56人、办理《云南省独生子女父母光荣证》280份,共出生4556人,人口性别比为106.81,符合政策生育率87.47%。落实上报奖励扶助对象793人奖励资金80.892万元,计划生育家庭特别扶助政策115人扶助资金60.42万元,符合城乡居民基本医疗保险资助条件的部分计划生育家庭人口538297.17万元,计划生育独生子女教育奖学金49327.106万元,审批农业人口独生子女升学加分196人。

7.统筹做好其他责任目标落实。对标国家安全、安全生产(消防安全)、综治维稳、意识形态、民族团结、扫黑除恶、河湖长制、建议提案、保密、政务公开、档案管理、平安建设、法治建设、互联网+政务服务、征兵体检、食品安全、妇女儿童、文化旅游、农村人居环境整治提升、健康文山等责任目标,抓好工作任务落实,圆满完成目标责任考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共25个。其中:财政全额供给单位22个;差额供给单位3个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位20个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制43人,其中:行政编制30人,工勤人员编制2人,事业编制11人。在职实有43人,其中:财政全额保障43人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人,其中:离休0人,退休40人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入814.7万元,其中:一般公共预算814.7万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年1060.69万元对比,减少245.99万元,下降30.19%,主要原因人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入814.7万元,其中:本年收入814.7万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款814.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1060.69万元对比,减少245.99万元,下降30.19%,主要原因人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出814.7万元。财政拨款安排支出814.7万元,其中:基本支出814.7万元,与上年1060.69万元对比,减少245.99万元,下降30.19%,主要原因分析人员经费减少;项目支出0万元,于上年0万元相比,无增减变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2011105-一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构支出4万元,主要用于砚山县卫生健康局公务用车支出。

2.“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出135.11万元,主要用于单位离退休人员工资。

3.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.28万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.06万元,主要用于遗属补助支出。

5.“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出支出0.7万元,主要用于单位失业保险。

6.“2100101-卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出453.94万元,主要用于单位在职人员工资。

7.“2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育支出支出24.45万元,主要用于计划生育奖励扶助支出。

8.“2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出29.67万元,主要用于行政单位基本医疗保险。

9.“2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.53万元,主要用于事业单位基本医疗保险。

10.“2101102-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.28万元,主要用于公务员医疗补助。

11.“2101102-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出4.03万元,主要用于大病保险。

12.“2109999-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出支出38.29万元,主要用于已离岗乡村医生生活补助和乡村医生养老保险支出。

13.“2210201-住房保障支出-住房改革支出支出40.36万元,主要用于单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出814.7万元,项目支出0万元)。

1.“30101-工资福利支出-基本工资支出156.96万元(其中:基本支出156.97万元;项目支出0万元)。

2.“30102-工资福利支出-津贴补贴支出178.28万元(其中:基本支出178.28万元;项目支出0万元)。

3.“30103-工资福利支出-奖金支出12.20万元(其中:基本支出12.20万元;项目支出0万元)。

4.“30107-工资福利支出-绩效工资支出39.33万元(其中:基本支出39.33万元;项目支出0万元)。

5.“30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.28万元(其中:基本支出66.28万元;项目支出0万元)。

6.“30110-工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费支出37.20元(其中:基本支出37.20万元;项目支出0万元)。

7.“30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出8.28万元(其中:基本支出8.28万元;项目支出0万元)。

8.“30112-工资福利支出-其他社会保障缴费支出4.72万元(其中:基本支出4.72万元;项目支出0万元)。

9.“30113-工资福利支出-住房公积金支出40.36万元(其中:基本支出40.36万元;项目支出0万元)。

10.“30217-公务接待-公务接待支出1.54万元(其中:基本支出1.54万元;项目支出0万元)。

11.“30199-工资福利支出-其他工资福利支出1.7万元(基本支出1.7万元;项目支出0万元)

12.“30201-商品和服务支出-办公费支出3.5万元(其中:基本支出3.5万元;项目支出0万元)。

13.“30202-商品和服务支出-印刷费支出1万元(其中:基本支出1万元;项目支出0万元)。

14.“30205-商品和服务支出-水费支出1.8万元(其中:基本支出1.8万元;项目支出0万元)。

15.“30206-商品和服务支出-电费支出3.6万元(其中:基本支出3.6万元;项目支出0万元)。

16.“30207-商品和服务支出-邮电费支出4.31万元(其中:基本支出4.31万元;项目支出0万元)。

17.“30211-商品和服务支出-差旅费支出2.40万元(其中:基本支出2.40万元;项目支出0万元)。

18.“30213-商品和服务支出-维修费支出1万元(其中:基本支出1万元;项目支出0万元)。

19.“30226-商品和服务支出-劳务费支出5.76万元(其中:基本支出5.76万元;项目支出0万元)。

20.“30228-商品和服务支出-工会费支出6.73万元(其中:基本支出6.73万元;项目支出0万元)。

21.“30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费支出4万元(其中:基本支出4万元;项目支出0万元);

22.“30239-商品和服务支出-其他交通费用支出29.24万元(其中:基本支出29.24万元;项目支出0万元)。

23.“30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出支出1.2万元(其中:基本支出1.2万元;项目支出0万元)。

24.“30302-对个人和家庭的补助-退休费支出133.91万元(其中:基本支出133.91万元;项目支出0万元)。

25.“30305-对个人和家庭的补助-生活补助支出63.95万元(其中:基本支出63.95万元;项目支出0万元)。

26.“30309-对个人和家庭的补助-奖励金支出4.45万元(其中:基本支出4.45万元;项目支出0万元)。

27.“31002-资本性支出-办公设备购置支出1万元(其中:基本支出1万元;项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额2.2万元,其中:政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计7.84万元,较上年7.13万元增加0.71万元,增长9.95%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

砚山县卫生健康局2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年0万元相比无变动。

(二)公务接待费

砚山县卫生健康局2022年公务接待费预算为3.3万元,较上年4.03万元减少0.73万元,下降18.11%,国内公务接待批次为42次,共计接待330人次。

原因主要是厉行节约,严格控制餐标。

(三)公务用车购置及运行维护费

砚山县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为4.54万元,较上年3.1万元增加1.44万元,增长46.45%。其中:公务用车购置费0万元,与上年0万元相比无变动;公务用车运行维护费4.54万元,较上年3.1万元增加1.44万元,增长46.45%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

原因是疫情防控下乡督导工作增加公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据年初绩效目标完成基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、基本药物制度项目、医疗服务能力提升项目和奖优免补项目等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排67.17万元,比上年机关运行经费安排71.22万元减少4.05万元,下降5.69%,原因主要是人员公用经费减少其中:办公费3.5万元、办公设备购置1万元、工会经费6.73万元、差旅费2.39万元、电费3.6万元、公务接待1.54万元、劳务费5.76万元、其他工资福利支出1.7万元、其他交通费用29.24万元、生活补助3.6万元、水费1.8万元、维修维护费1万元、印刷费1万元、邮电费4.31万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,砚山县卫生健康局资产总额3100.05万元,其中,流动资产1123.1万元,固定资产1243.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程385.8万元,无形资产347.60万元,其他资产0万元。与上年3388.13万元相比,本年资产总额减少288.08万元,其中固定资产减少54.74万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

(四)其他说明

1.因我单位没有其他运转类、特定目标类项目的预算收入和预算支出,故本表无数据,因此公开空表

2.因我单位无项目支出绩效目标表(另文下达),故本表无数据,因此公开空表。

3.因我单位无政府性基金预算支出预算,故本表无数据,因此公开空表。

4.因我单位无政府购买服务预算,故本表无数据,因此公开空表。

5.因我单位无对下转移支付预算,故本表无数据,因此公开空表。

6.因我单位无对下转移支付预算,故对下转移支付预算绩效目标无数据,因此公开空表。

7.因我单位无新增资产配置,故本表无数据,因此公开空表

附件:砚山县卫生健康局2022年部门预算公开情况表20220208055215743

监督索引号53262200536100111